查看原文
其他

【福州】人工费用(建筑劳务公司)财税社保、建筑业增值税、所得税最新政策及常见风险管控专题班

人工费用(建筑劳务公司)财税社保、建筑业增值税、所得税最新政策及常见风险管控专题班

福州  6月18-19日(2天)

报名咨询:010-80574763 佟军老师


首次个税汇算清缴的政策有哪些?个人所得税严格管控、社保征收移交税务机关前后临时工、季节工用工的财税问题如何解决?如何降低企业的人工费成本?劳务公司未来如何转型?企业所得税新政策的实施对于企业票据管理带来了哪些新影响?如何充分利用所得税优惠政策?企业所得税汇算清缴中常见疑难问题如何解决?挂靠、总分包业务如何进行财税处理才能满足各方需要?增值税背景下建筑业企业的在投标报价、成本管控、工程结算等各环节里,究竟还潜藏着哪些的风险点?如何上下配合、业务与财务部门联动搞好企业税务与成本管理工作?如何在保证低税负率下实现降低成本、增加企业的利润?

为此,我们将在福州于6月18-19日举办人工费用(建筑劳务公司)财税社保、建筑业增值税、所得税最新政策及常见风险管控专题班。诚邀您参加!


适合对象


建筑、劳务、各大中小企业老板、财务总监、税务总监、财务负责人,财务基础人员,财务经理、税务经理、各会计师事务所、税务师事务所、代理记账公司和涉税咨询顾问公司的负责人及其工作人员。


重磅导师-李志远老师





李志远简介

李志远管理学博士,中国注册会计师(CPA),会计学、MBA、工程硕士导师,中建华瑞企业管理中心财税业务总监。具有近20多年的实务培训经验和财务咨询背景。主要研究领域为会计、财务管理、纳税筹划等,尤其对建筑安装企业财务管理、会计税务业务具有丰富的实践经验和独到的研究成果。近年来为中国铁建股份公司、中国中铁一局、中铁三局、中铁四局、中铁六局、中铁七局、中铁八局、中铁十局、广西建工集团第四建筑工程有限责任公司、广西建工集团第五建筑工程有限责任公司、十一冶建设集团有限责任公司等200多家国内知名大型建筑施工企业集团或其子公司提供过财会、税务方面的培训或税务咨询。

  李志远博士既具备深厚的理论功底和丰富的实践经验,又有精准的政策把握能力和敏锐的政策洞察力,深耕建安领域财税笔耕不辍,近年来累计已发表原创文章五百余篇,其中有《施工企业会计》、《建筑施工企业增值税操作实务》、《施工项目会计核算与成本管理》、《建筑施工企业营改增实务》、《建筑施工企业税务与会计》《建筑施工企业税务疑难365问》等著作。


报名信息


课程时间:2020年6月18-19日(周四周五)

课程地点:福 州•凯帝酒店

联系方式:佟军13681007031


1、紧扣施工企业需求,无缝贴近工程实践,突出实务操作;

2、以最通俗的语言讲解,会计零基础人员也可以听懂,相应政策更新至开课当天

3、极大的提升您的税收管理专业水平,使您能够较好的胜任企业财税管理工作;

4、与国内顶级财税专家零距离交流,为企业解决财税疑难问题。


课程提纲


一:《保障农民工工资支付条例》政策讲解


1.农民工资发放形式、标准、时间、周期等的规定

2.农民工工资专户的基本规定及欠薪追缴清偿

3.农民工工资支付表及用工管理台账

4.实名制与劳动合同的签订

5.总包单位代发农民工工资制度及发放管理

6.涉农民工工资发放的违法责任追究

二:人工费用财税社保管控及个税预缴汇算


1.个人所得税预缴与汇算清缴的最新规定
2.劳务报酬所得计税方式及企业的应对策略
3.经营所得的计税方法及其在建筑业企业的应用
4.向包工头支付的分包款是否需要代扣代缴个税?
5.劳务报酬与经营所得个税缴纳差异与区分
6.建筑业个人所得税核定征收的规定及解决方法
7.异地工程作业人员个人所得税的征管
8.个体工商户、个人独资企业等核定征收的基本规定
9.具有劳动关系的职工薪酬处理方式及社保政策规定
10.非全日制用工薪酬及社保政策规定
11.企业社保管理中存在的问题及风险
12.社保移交税务前后临时工、季节工社保问题及财税处理
13.劳务派遣的法律规定及税收政策
14.劳务派遣与人力资源外包服务、劳务外包的区别
15.劳务公司转型及社保制度的改革方向 

三:核定征收转查账征收及所得税热点问题

1.所得税收入与成本费用的确认原则
2.税法对成本费用扣除凭证的要求
3.核定征收时期的未列支成本费用的税前扣除
4.核定征收时期的存量存货、固定资产税前扣除问题
5.核定征收时期的亏损如何弥补?
6.哪些情况不需要发票作为税前扣除凭证?
7.个人零星经营业务如何认定?
8.如何利用收据、分割单作为税前扣除凭证?
9.发票的规范性要求对税前扣除的影响
10.发票有瑕疵或丢失如何实现税前扣除?
11.500万元以下设备器具一次性计入成本费用在税前扣除政策的应用
12.公益性捐赠支出税前扣除及防控疫情新政策
13.职工教育经费的使用及税前扣除
14.劳保费用支出的甄别与税前扣除
15.旅游费、考察费、会议费等的筹划与税前扣除
16.业务招待费的内容及资料要求
17.筹建期费用的处理与发票要求?
18.通讯费报销、私车公用中的政策与筹划
19.防暑降温费、取暖费的税收政策
20.因工伤亡补偿、医药费的税收政策
21.青苗补偿费的税务处理
22.不同保险费用税前扣除政策差异
23.跨年度发票的使用与处理
24.跨年度租赁费用如何税前扣除?
25.母子公司间管理费的税收政策
26.企业间及企业与个人间借款费用处理
27.资产损失资料留存备查等新政策
28.小型微利企业所得税优惠新政解析与应用
29.建筑业企业总分支机构汇总纳税的规定
30.安全生产费用的计提与使用、研发费用加计扣除

四:建筑业增值税最新政策及疑难问题解析


1.采购决策案例分析及筹划
2.采购付款要求及“三流一致”分析
3.如何避免虚开或取得虚开发票?
4.园林绿化施工中进项税额抵扣的特殊规定
5.国内旅客运输服务进项税额抵扣的规定
6.通行费电子发票的最新规定
7.差额纳税中材料分包款如何抵扣?
8.不同项目间如何实现总分包差额抵扣?
9.“抗疫”新政及小规模纳税人优惠政策在建筑业的应用
10.甲供工程简易计税政策应用中的新问题及合同签订策略
11.简易计税项目工程款结算中税率为什么是9%?
12.违约金、滞纳金、罚款等是否需要缴纳增值税?
13.财政补贴收入是否需要缴纳增值税?
14.建筑服务能否拆分为销售货物和服务?
15.EPC总承包的增值税处理
16.挂靠业务的税务规定、实务操作及挂靠方利润提取
17.利用包工头资金涉及到的税务风险及财税处理
18.湿租业务与干租业务的区别与筹划
19.企业能否超范围开具发票?
20.没有相应建筑资质能否开具建筑服务发票?
21.个人能否提供建筑服务?
22.建筑服务纳税义务时间的判断与应用
23.所得税收入、会计收入与增值税收入的比较与协调
24.扣税凭证取消认证的新规定
25.未发生销售业务不征税发票的应用
26.发票相关联次丢失如何抵扣或记账?
27.加计抵减政策应用及筹划
28.留抵退税政策的应用
29.“其他收益”科目使用及涉税业务
30.境外工程涉税处理
[现场特别服务]
师生互动,现场答疑。你问专家答,来者不拒,精心点拨
收费标准

2980元/人(含授课、场地、资料、会务、现场咨询费等)。

房建企业财税精品课程

【郑州.6月12-13日】 战“疫”新形势下的房地产企业开发经营:——全流程全税种会计核算、纳税处理实务专题班

【杭州.6月12-13日】 战“疫”新形势下的建筑业财税新政策、全过程财税管控新思路高研班

【福州.6月18-19日】 人工费用(建筑劳务公司)财税社保、建筑业增值税、所得税最新政策及常见风险管控专题

【成都.6月19-20日】 2020房地产企业经营全生命周期税收规划与风险管理高研班

【南京.6月19-20日】 2020房地产企业开发项目税负测算与全价值链税务筹划专题

【南京.6月20-21日】 建安企业合同涉税管理与挂靠经营全流程财税管控专题

【线上视频课程】 6天玩转房地产开发项目全流程全税种税收筹划

【线上视频课程】 7天玩转地产行业所得税汇算清缴及筹划

【线上视频课程】 6天学透—土地增值税清算方法与技巧

【线上视频课程】 6天成为--房地产企业开发项目税负测算与税务筹划高手

【线上视频课程】 6天成为建筑行业财税实务处理及筹划精英特训营

是一种鼓励 | 分享是最好的支持

: . Video Mini Program Like ,轻点两下取消赞 Wow ,轻点两下取消在看

您可能也对以下帖子感兴趣

文章有问题?点此查看未经处理的缓存